岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、负责审计整改通知的下达工作,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6.协助重要经济活动和出现的重大事故的专题审计调查工作;
7.负责审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷、编制审计报告,审计工作底稿等工作;
8、公司安排的其他专项审计工作。
任职要求:
1、有集团公司审计岗位任职两年以上工作经验;
2、有会计师事务所从业两年以上经验;
3、财务管理、审计、金融等相关专业,统招公办本科以上学历;
4、拥有会计师或审计师等职称者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、熟练运用各种Ai工具者优先录用
6、积极主动、责任感强、工作态度严谨、原则性强。