职位描述
工作职责:
1、负责建立、完善和维护顺丰航空内部审计体系,制订审计组工作流程和制度;
2、负责制定公司年度审计例行工作计划和专项工作计划并推动实施;
3、负责审计项目的计划、组织与实施,及其过程中与被审计部门的联系与沟通;
3、负责出具审计报告,披露需要整改的内控缺陷;提出改进管理、提高效益的建议;
4、负责检查整改或改进建议的执行情况,并进行后续审计,确保整改或改进方案落地;
5、负责回复对审计结果提出异议的情形;
6、负责根据管理层关注事项、公司经营管理特殊事件或投诉举报事件,实施审计调查。
任职要求:
1、熟悉内控审计监察相关政策;
2、具有较强的沟通能力、学习能力、适应能力、软件操作能力、风险意识、团队合作精神,具有较强的责任心,能够坚持工作原则;
3、熟练运用办公软件,具备熟练阅读英语文件及书写的能力;
4、大学本科以上学历,财经类、审计、航材类工作经验;
5、五年以上同岗位工作经验,有民航企业工作经历者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、通讯补助、定期体检、高温补贴、节日福利、免费班车
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕