岗位职责:
1、建立健全公司风控管理体系,制定并完善风险管理的规划、制度和流程;
2、建立健全风险信息管理机制,健全风险种类库和风险种类预警指标体系;
3、牵头组织公司内部审计工作检查,各下属企业经营的有效性和财务收支的合法合规性,对其内部管理规范化进行监督与评价;
4、定期对下属企业资金使用情况进行监督检查;
5、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;
6、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);
7、牵头协调外部审计、监督机构落实外部监管部门整改意见;
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务会计或审计专业,35岁以下;
2、5年以上主办会计或审计工作经历;熟悉工程建设行业审计,有工程类(桥路)审计经验(必须!);
3、财务类中级职称资格。注册会计师、注册税务师优先;
4、工作细心,认真负责,善于分析,对数据敏感、严谨细致、学习能力强、有良好的财务、税务、经济法相关知识;
5、具有良好的学习能力,能不断地在工作中学习,学习新税法规、财经法规,满足工作需要;
6、具备良好的协调沟通能力及职业敏感度,具备良好的职业素养和职业操守,保守公司秘密;
7、为人诚信、正直、诚实、责任心强、做事积极主动,注重团队合作精神,能承受较大的工作压力;
8、具备一定领导能力、语言表达沟通能力,有较强的文字表达能力,逻辑性强,善于发现问题、分析问题、解决问题,能独立完成相关审计报告或审核报告。