职位描述
工作职责:
1.参与公司内部审计项目,通过审计工作,识别风险、提升管理、降本增效、追赃挽损;
2.组织实施内控流程审计、专项审计、离职审计和案件调查等工作,并出具审计报告和管理建议书;
3.具备供应链审计经验优先;
4.负责监督业务流程或舞弊高危环节,审计舞弊漏洞,查处舞弊人员,建立舞弊防控体系建设,组织廉洁从业培训工作;
5.建立并持续完善公司内控环境,建立积极、充分和高效的合规环境;给予内控流程建设、管理效率方面的帮助;
6.其他领导交办的审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历;
2.财会、审计方面相关专业;
3.三年以上制造业内部审计经验;
4.具有丰富的内控审计、流程审计、专项审计和案件调查经验,能够独立主导复杂的审计项目;
5.熟练使用各种办公软件和财务软件
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕