1、根据相关法律法规,建立健全公司内部审计相关制度及管理规范,负责对集团及下属公司的整个经营活动及业务流程进行审计;
2、负责制定年度审计计划并实施审计,编制审计报告,并就审计发现与管理层进行沟通汇报;
3、对审计发现各类问题提出整改建议或意见,并跟踪审计发现问题的整改情况,以确保企业经营的合规性;
4、负责对集团及下属公司的内部控制情况进行监督及检查,客观地反映实际情况,并持续改进;
5、根据企业经营需要,对公司内部发生的重大异常情况开展专项审计,以做好风险规避;
6、协助外部审计机构的审计开展;
7、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务类相关专业;
2、具有审计师或中级会计师资格,5年以上审计或财务工作经验,有制造行业内部审计工作经验者优先;
3、精通财务核算系统及相关账务处理方法,熟悉审计的全套流程及审计技巧;