岗位职责:
1、财务审计:执行财务报表审计,确保其符合会计准则(如中国会计准则、国际财务报告准则等)及法律法规要求;
2、内部控制审计:评估企业内部控制体系的有效性,识别控制缺陷和运营风险;
3、合规审计:检查公司业务活动是否符合法律法规、行业政策及内部规章制度;
4、专项审计:针对特定风险领域(如信息安全、环境保护等)开展审计;
5、报告与沟通:撰写审计报告,清晰陈述发现的问题、风险及改进建议;与被审计部门沟通审计结果,推动问题解决;向管理层汇报重大审计发现及风险预警。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业;
2、2年以上审计相关经验,会计师事务所(如四大)或企业内部审计经验者优先;
3、熟悉企业财务流程、内部控制及风险管理框架,能独立开展审计工作。