岗位职责:
1、执行审计计划:根据公司年度审计计划,参与制定具体审计方案,并负责组织实施。
2、开展财务、合规、内控等审计业务
3、撰写审计报告:汇总审计发现,撰写审计报告,向管理层提出审计意见和改进建议。
4、跟踪整改落实:对审计中发现的问题进行跟踪,监督整改落实情况,确保问题得到有效解决。
5、协助外部审计:配合外部审计机构完成年度审计、专项审计等工作。
任职要求:
1、要求财务、会计、审计、经济、金融、管理等相关专业本科及以上学历。
2、熟悉国家财经法规、审计准则及企业内部控制制度。掌握财务审计、合规审计、风险控制等基本理论和方法。能够熟练运用审计软件、办公软件(如Excel、Word、PPT、用友、SAP财务系统)。
3、3年以上企业财务、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验。中级以上职称、注册会计师(CPA)优先