职位描述
一、核心工作职责
1. 审计体系管理:搭建并优化符合半导体行业及上市公司要求的内部审计体系,制定管理制度与标准,统筹年度审计计划,分配审计资源,确保审计工作规范化开展。
2. 审计项目统筹:主导财务、运营、合规及专项审计(研发费用、设备采购等),把控项目全流程,精准识别风险,形成审计报告并推动问题闭环整改。
3. 风险与合规监督:开展公司整体风险评估,聚焦半导体制造核心环节,识别潜在风险;监督财务及经营活动合规性,防范舞弊、违规行为。
4. 团队建设:负责审计团队招聘、培养与管理,搭建人才梯队,组织专业培训,提升团队审计能力与行业认知。
5. 内外部协同:协调跨部门工作衔接,推动整改落地;对接外部审计、监管机构,定期向管理层及董事会汇报审计工作。
6. 专项工作:参与重大项目审计,监督采购招标等流程;推动审计数字化,协助优化公司内控体系。
二、任职资格要求
(一)学历与专业
本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;硕士、半导体相关背景及CPA、CIA等专业证书、高级会计师职称者优先。
(二)工作经验
1. 8年以上内部审计经验,5年以上管理经验,优先半导体行业、上市公司或四大会计师事务所从业经历。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕