职位描述
岗位职责:
1、协助制定并执行公司内部审计工作制定、流程、工作计划及具体的审计方案。
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实。
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内部空审核报告。
4、负责对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务情况的真实性、合法性等进行审计;
6、完成领导交代其他任务。
任职要求:
学历及专业要求:本科及以上学历,法律、审计专业优先。
专业资格:持有法律资格证、CIA、CPA等证书者优先。
工作经历:3年以上工作经验,其中至少2年制造业企业内部审计经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕