1.检查和评估企业内部控制系统的有效性,包括财务报告、操作效率、合规性等方面。
2.评估企业的风险管理策略和程序,包括识别、评估、监控和控制风险的能力。
3.检查企业的运营效率和效果,包括生产、销售、采购等环节。
4.检查企业是否遵守相关法律法规和政策,包括财务报告、环保、劳动安全等方面。
5.评估企业的项目管理能力,包括项目的计划、执行、控制等方面。
任职要求:
1. 本科及以上学历,至少3年内部审计工作经验
2. 熟悉审计流程和方法,熟练运用办公软件和ERP系统
3. 具有较强的组织和领导能力
4. 身体健康,能够适应出差