岗位职责:
1.根据公司总体预算,组织各子公司和部门编制预算;理解和评价预算中的假设,确保预测数据的合理性和准确性;
2.协助各子公司及部门进行预算的日常管理,预算实际差异分析,准备定期的预实分析报告,追踪并分析各产品线业绩以及利润达成情况;
3.协助设置公司年度考核目标及费用管控目标;设定合理的指标评价体系,结合行业和竞争对手的情况进行分析并产生洞见,提出相应建议;
4.负责公司管理报表编制,以及基建工程预算管理工作。
任职要求:
1.本科及以上学历;5年以上财务工作经验,其中3-4年制造业财务预算与分析相关工作经验;
2.具有良好的商业分析和洞察能力,扎实的财务专业知识、较强的分析能力,良好的学习能力;逻辑性强,对数据有高度的的敏感。具备良好的归纳总结,逻辑梳理和逻辑思维能力,具备系统性解决处理问题的能力;
3.工作积极主动,有很强的沟通与交流的能力,具有良好的抗压性、高度的责任心。