内审经理
7000-8000元
北京 本科
绿地中心中国锦
1、建立健全公司审计管控制度及标准体系,协助各部门不断完善相关审计工作和监督体系。
2、制定审计部年度计划对下属各公司、实施例行审计工作。
3、根据举报线索、审计部排查发现及按照公司领导要求对项目或下属员工进行专项审计工作。
4、根据公司领导及上级领导的要求,拟定审计方案,执行具体审计工作,形成审计底稿。
5、通过项目质量、款项支付、招投标采购业务、业务审批流程、采购合同履行、发票管理、税务事项等方面审计,对审计发现的各项问题,出具审计报告书,并针对问题提出管理建议,上报公司领导。
6、审计工作结束后,根据公司领导的要求,督促存在问题的业务模块或团队及时根据管理建议进行整改,以维护公司生产经营活动的正常秩序,及时将整改情况反馈给管理层。
7、组织公司审计培训,及时了解业务发展动态,进一步熟悉业务流程以及管控思路,提升专业知识,结合案例定期进行廉洁案例宣贯。
8、完成审计档案定期整理归档以及领导安排的其他审计工作。
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以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕