职位描述
1、完善内部审计管理体系与制度流程,维护内控及文控管理,推动审计规范化。
2、制定并实施年度审计计划,完成上市公司内控审计准备工作。
3、执行内控程序,排查问题,提出解决方案并跟踪整改,确保问题有效解决。
4、开展专项调查,挖掘风险与问题,提出流程优化建议。
5、协助建立反舞弊机制,防范舞弊行为,保障公司健康运营。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司或事务所工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕