职位描述
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济类相关专业或审计师;
2、35岁以下,5年及以上内控、流程制度审计、合规管理或咨询工作经验,有四大或八大所审计经验或管理咨询公司、有风险管理、运营及内部控制的相关经验优先;
3、有良好的沟通协调和处理问题的能力,熟练使用PPT.Excel等办公软件;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神,认同企业文化,能随企业长远发展;
5、具有良好的职业操守、工作积极主动、抗压性强;
6、具备注册会计师(CPA)资格、会计师或国际注册内审师资格;
7、熟悉企业会计准则、制造业流程、国家财税法律法规等。
岗位职责:
1、根据公司内控要求完善内控体系,推进内控测试和评价,监督公司各项制度的落实和完善,提出管理建议,改善经营管理;
2、负责公司日常经营活动合规性审计,开展各类常规、专项审计工作,出具审计报告,,建立风险预警机制;
3、根据上市公司要求,负责对公司重大经营、投资、财务活动进行审查,出具审计报告;
4、对各部门、子公司经营活动合规性进行审计;
5、能够独立完成各项审计工作;
6、建立健全反舞弊机制,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕