岗位描述:
1、财务或审计专业毕业,有专业资格证书优先;从事审计工作3年以上,有上市公司审计经验优先;
2、在董事会审计委员会领导下,依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》以及中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及公司《内部审计制度》规定,独立开展内部审计工作;
3、拟定年度审计计划、方案并组织实施,以及内部审计、监察规章制度的建设与完善;
4、负责公司财务管理相关业务的各内控环节,规范各项业务流程及操作规程,并对各环节进行监督,降低公司运营风险,改善公司内控环境,确保公司资产安全;
5、负责公司内部审计和内部控制评价工作,通过内部审计及内部管控工作,识别公司内部管理漏洞及经营风险点,并完成各内控流程和风险防范的整改跟踪、落实及反馈工作;
6、编制审计报告,披露出现的问题,并提出改进意见和决策依据;根据审计结果,加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率,从而促战略目标的达成。
职位福利:五险一金、包吃、包住、带薪年假、定期体检、员工旅游