职位描述
岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和整改台账等;
3、收集、取得和整理审计证据及相关资料,按要求编写审计工作底稿,按时完成归档;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据审计结果,对业务提出优化或改正建议
岗位要求
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、2年以上相关内部审计或外部审计工作经验,熟悉内部审计流程与审计方法,能够独立开展工作;
3、具备良好的职业道德、文字表达能力和沟通能力,熟练掌握常用的办公软件;
4、具备注册会计师、中级会计师及以上资格者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕