4000-5000元
郑州市高新区合欢街与腊梅路向西50米路北
岗位职责
1. 参与搭建并完善公司内部审计体系,制定审计计划、流程与标准,确保审计工作规范有序开展,满足IPO合规及监管要求。
2. 负责开展公司内控审计,评估内部控制制度的健全性与执行有效性,识别内控缺陷并提出优化建议,推动内控体系持续完善。
3. 开展经营管理审计,涵盖业务流程、资源利用、运营效率等方面,分析经营管理中的潜在问题,为提升公司经营效益提供数据支撑与改进方案。
4. 执行采购专项审计,包括供应商管理、采购流程、定价机制、合同履行等环节的审计工作,防范采购领域风险,降低采购成本。
5. 负责工程项目审计,覆盖项目立项、招投标、建设实施、竣工验收及结算等全流程,确保工程项目合法合规、资金使用高效。
6. 开展销售业务合规性审计,核查销售合同、定价政策、回款管理、客户管理等环节的合规性与真实性,保障销售业务规范运作。
7. 执行信息系统审计,评估ERP系统、金蝶/用友等财务软件及其他业务系统的安全性、稳定性与数据准确性,防范信息系统风险。
8. 负责费用报销审计,核查费用报销的真实性、合规性与合理性,规范费用支出管理,杜绝违规报销行为。
9. 配合IPO中介机构开展相关核查工作,提供审计相关资料,解答核查疑问,助力上市筹备进程。
10. 完成其他临时交办的审计业务及专项审计任务,及时出具审计报告,跟踪审计整改措施的落实情况。
任职要求
1. 年龄40岁以下,本科及以上学历,审计、财务、会计、风控等相关专业优先。
2. 具备上市公司内审部工作经历,熟悉拟IPO企业审计流程与合规要求者优先。
3. 精通内部审计方法与技巧,熟悉办公软件(Word、Excel、PPT等)及ERP系统,熟练操作金蝶、用友等财务软件,能高效开展审计数据分析与报告编制工作。
4. 具备全面的审计业务能力,能够独立完成内控审计、经营管理审计、采购审计等多领域审计项目。
5. 性格开朗,沟通协调能力突出,能高效对接公司各部门及外部中介机构,推动审计工作顺利开展。
6. 工作效率高,具备敏锐的风险洞察力,能快速识别公司经营管理及业务流程中存在的风险项,并制定针对性审计方案。
7. 学习能力强,能及时跟进IPO监管政策、审计准则及行业动态,主动提升专业技能以适配公司上市发展需求。
8. 严谨务实、责任心强,具备全局思维与保密意识,坚守审计职业道德,愿意跟随公司共同成长。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕