7000-10000元
电力大厦13F东侧
本公司招聘仅通过智联渠道进行,从未委托任何外部机构或个人,且招聘全程不收取费用。如遇收取报名费、培训费等均为诈骗,请勿上当并及时举报!
核心定位:统筹公司内部审计工作,聚焦医疗器械配送业务全流程、国有资产保值增值及合规经营核心目标,开展独立客观的审计监督与风险防控,输出专业审计意见,保障公司合法合规运营与资产安全完整。
一、岗位职责
1. 体系与规划建设:构建并完善内部审计制度、流程体系;结合公司战略及医疗器械配送业务特点,编制年度审计计划及中长期规划,组织推进实施。
2. 团队管理:负责审计团队的建设、培训与考核,提升团队专业能力、行业素养及合规意识。
3. 审计项目实施:牵头组织开展财务收支、经营效益、资产保值增值、供应链管理、质量合规等各类内部审计项目;聚焦采购、仓储、配送、销售等关键环节风险点,开展专项审计核查,管控审计全流程,确保审计证据充分、结论客观。
4. 审计成果落地:编制审计报告、意见书等正式文件,精准提出整改与责任追究建议;向决策层及监管部门汇报审计情况,配合外部审计工作;跟踪整改落实,验证整改效果,形成闭环管理;规范归档审计档案。
5. 合规与风险防控:围绕医疗器械行业法规及国企廉政要求,开展合规监督检查;协助建立健全风险防控体系,识别评估潜在风险并提出防控措施;开展审计培训宣传,提升全员合规与风险意识。
6. 其他工作:贯彻执行审计相关法规政策,关注行业动态优化工作方法;完成决策层交办的其他审计相关任务,配合其他部门开展专项核查。
二、岗位要求
1. 学历专业:本科及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业;持有CPA、CIA等专业资格证书者优先。
2. 工作经验:5年以上内部审计或相关工作经验;具备医疗器械/医药流通行业审计经验、国有企业审计经验者优先;总监岗位需额外具备3年以上审计团队管理经验。
3. 专业能力:熟悉国家审计法规、国有资产监管要求及医疗器械行业相关法规(如《医疗器械监督管理条例》等);熟练掌握内部审计方法与流程,具备较强的风险识别、问题分析、报告撰写及成果转化能力。
4. 综合素质:具备高度的职业道德与严格的保密意识,客观公正、严谨细致;具备较强的沟通协调、团队管理、应急处置及抗压能力。
5. 其他要求:能适应出差需求;熟练使用办公软件及审计相关信息系统。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕