【岗位职责】
(1)负责执行企业内部运营、合规性审计及违规舞弊问题调查,确保企业各项业务的合法合规和高效运作;
(2)编写审计报告,提出审计建议,跟踪审计整改情况,确保审计结果得到有效落实;
(3)参与公司内部审计制度的制定和完善,推动企业内部审计工作的规范化和标准化;
(4)参与开展公司内部廉洁合规文化宣传工作,完善相应制度,拓展廉洁文化宣传模式;
(5)完成领导层临时交办工作。
【任职要求】
(1)本科及以上学历,财务、审计、会计、信息管理、计算机科学等相关专业毕业;
(2)持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业资格证书者优先;
(3)具有3年以上企业内部审计、财务分析或相关领域工作经验
(4)熟悉企业内部审计流程和方法,了解数字化审计工具和技术;有成功实施数字化审计项目、数据分析或数据挖掘项目的经验者优先;
(5)具有地方纪委监委、公安、检察院、法院系统工作经历,有案件监督检查、审查调查、经济犯罪侦查、公诉或审判经验者优先考虑。