1、负责财务中心审计工作,包括制定审计计划、执行审计程序、编制审计报告,确保审计工作的独立性和客观性。
2、对财务制度、流程及内部控制等进行审计,识别潜在风险,提出改进建议,并跟踪整改落实情况。
3、审核财务报表及相关会计凭证,确保其准确性、合规性,防范财务风险。
4、协助开展专项审计,配合外部审计机构完成审计工作。
5、参与财务系统的优化与改进,提升财务管理效率与内部控制水平。
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历;财务、会计、审计等相关专业;英语六级。
2、3年以上内部审计或财务相关工作经验,有大型企业或会计师事务所审计经验者优先。
3、熟悉国家财经法规、会计准则及内部控制规范,具备扎实的财务专业知识。
4、具备较强的风险识别能力和数据分析能力,能独立完成审计工作。
5、具有良好的沟通协调能力、文字表达能力及团队合作精神。
6、熟练使用财务软件(如SAP、用友、金蝶等)及Office办公软件,具备CPA、CIA等专业资格者优先。
职位福利:节日福利、五险一金、绩效奖金、补充医疗保险、包吃、免费停车、周末双休