岗位职责
1、对公司各部门政策、法律法现、公司制度的遵守情况进行审计;
2、对内控流程制度的执行情况进行审计;
3、对公司绩效考核工作进行监管和检查;
4、负责评价公司风险管理和内部控制水平:
5、对公司内部管理出现的重大异常进行审计监察;
6、对偏离预算过大的项目进行专项审计;
7、监督检查集团领导有关指示在本企业的贯彻执行情况以及企业有关部门经营管理人员执行法律、法规、公司章程的情况:
8、对集团内企业经营状况进行监察:
9、负责对公司及子公司重大合作经营和合作项目合同执行情况、投资效益进行审计:
10、内控制度及流程的培训。
任职要求:
1、财务、审计、法律等专业本科及以上学历,具有审计专业知识,熟悉集团各经营业态基本流程;
2、要求在大型企业人事内控管理不低于2年,熟悉公司法规和公司财务管理等流程;
3、具备良好的文字功底、沟通表达能力、数据分析及逻辑推理,能够出具专业的内部审计报告 ;
4、具有高度的敬业精神及良好的职业操守,原则性强,客观公正,实事求是,善沟通。