职位描述
岗位职责:
1、审核与监督:对公司内部的财务数据、业务流程、管理制度等进行定期或专项审计,确保其合规性、准确性和有效性。检查财务核算、资金使用、合同执行等环节,防范财务风险和舞弊行为。
2、问题发现与整改:识别审计过程中发现的不符合项或潜在风险,提出整改建议并跟踪落实。验证整改效果,确保问题得到有效解决,形成审计闭环。
3、流程优化与制度完善:参与公司业务流程的优化和内部控制制度的建设,提出改进建议。协助制定和完善内部审计制度、流程和标准,提升审计工作的规范化水平。
4、沟通与协调:与各部门保持密切沟通,确保审计工作的顺利进行。向领导汇报审计结果和风险状况,为决策提供支持。
5、合规与风险管理:关注法律法规、行业规范的变化,确保公司运营符合相关要求。
6、其他工作,完成上级交办的其他审计相关任务,参与专项调查等。
任职要求:
岗位要求:
1、本科及以上学历;审计、财务、管理等相关专业毕业,有相关职称证书;
2、2年以上审计工作经验,具有会计师事务所的工作经验优先;
3、具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和实施能力;
4、能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕