工作内容:
1.负责审前调研。对审计任务所涉及的业务模式、经营数据、考核指标、管理规范等进行调研;
2.拟定内控调查表。根据调研情况,梳理业务内控环节及须调查的岗位、工作记录等;
3.拟定审计方案。根据审计调研、评估,拟定审计方案,包括资料清单、人员配备、协调沟通、时间期限等;
4.拟定审计通知书。拟定并下发审计通知书;
5.执行控制测试。根据业务特征、执行制度流程情况,开展内控健全性测试。根据各环节工作输出、记录等,开展内控有效性测试。
任职要求:
1.本科以上学历,财务、审计相关专业;
2.有内审工作经验,有制造业审计、内审工作经验者优先;
3.有财会、运营、内控、流程、舞弊、采购等审计经验者优先;
4.能接受短期出差。