1-2万
天府国际金融中心4号楼7层40754-40765
职责描述:
(一)审计项目执行
1、依据国家审计法规、会计准则及行业审计规范,开展各类审计项目,确保审计工作合法合规。
2、负责审计项目全过程管理,制定计划、跟踪进度、控制质量,协调各方资源保障项目推进。
(二)管理工作
1、协助制定审计年度费用预算,监督预算执行,控制审计成本。
2、持续优化审计工作流程,推动审计标准化、规范化与信息化。
(三)沟通协调
1、与公司内外部部门及监管机构有效沟通,营造良好审计环境。
2、解决审计工作中的冲突,维护与外部机构良好合作关系。
(四)问题解决与报告
1、分析复杂审计问题,找出根源,应变突发情况,参与危机处理。
2、独立撰写高质量审计报告及各类审计文档。
(五)内控与合规
1、评估、搭建和完善公司内部控制体系,提升运营管理和风险防范能力。
2、审查业务合规性,协助建立合规管理体系。
任职要求:
1、年龄:26-35岁。
2、学历:本科及以上/会计、审计、财务、金融学、经济学、法律等相关专业。
3、工作经验要求:具有3年及以上的审计工作经验,参与过多个大型审计项目,包括财务审计、内部控制审计、专项审计、离任审计等,具备丰富的项目管理和实施经验,能够独立承担复杂审计项目的组织和执行工作。
4、知识要求:精通国家审计法规、会计准则以及行业相关审计规范,包括《中华人民共和国审计法》、内审规则等,确保审计工作严格遵循法律法规开展,使审计结果具备权威性和合法性。熟悉内审规则,从事过内审业务的全流程。
5、能力要求:擅长跨部门协作,能清晰传达合规要求并推动落地;独立完成过完整的审计报告,能够清晰、准确、有条理地撰写各类审计文档;具备搭建和完善内控体系的能力。
6、其他要求:具有责任心、敬业精神,严谨细致、沉稳冷静、善于思考、坚持原则,有CIA证优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕