岗位职责:
1、协助审计负责人搭建公司审计体系,完善审计规章制度,并贯彻落实;
2、负责公司日常审计工作,制定工作方案,编制审计年度、月度审计计划;
3、负责按照计划实施(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、工程项目管理、费用开支、资金管理、重大经营活动、重大经济合同、重大项目等),发现经营管理中存在的问题,及时提出改进建议,为公司决策提供参考;
4、负责督办经批准后的审计结论和处理意见的执行情况;
5、对其他部门内部审计程序或审计方法上给予指导,提高审计的标准化水平;
6、根据工作需要,完成上级领导交办的其他任务。
招聘条件:
1、学历:统招本科及以上;
2、专业:审计、财务类专业优先考虑;
3、工作经历:具有企业内审工作经历,熟悉制造类企业运营,能够熟悉运用SAP等财务管理系统;
4、能力素质要求:熟悉国家相关的审计法律法规和审计流程方法,具备一定的独立审计工作能力,有会计职称证书或审计师资格证书优先考虑;原则性强、踏实严谨,具有良好的学习能力、组织能力、沟通协调及团队合作能力;具有良好的职业素养、高度责任心、执行力、团队协作精神和工作主动性;特别优秀者可适当放宽条件。