职位描述
工作职责
1、 负责组织并对本集团及各子公司财务收支、经营效益、招投标及工程施工等进行全面或专项审计;
2、 负责组织并对集团各部门及各子公司经营和管理的合规性和规范性进行审计,对严重违反本集团各项规章制度或造成本集团及子公司重大损失的行为开展专项审计督导;
3、 负责组织并对公司重要的投资项目或突发性、临时性的风险事件开展专项审计、调查;
4、 负责组织并对公司总监以上管理人员及特殊管理岗位开展经营目标及离任专项审计;
5、 负责组织优化和完善集团审计内控体系,建立健全各项审计规范和管理制度并监督规章制度的落地实施。
6、 负责组织编制年度审计工作计划,并按照审计计划及审计程序实施审计;
7、 负责根据审计结果出具审计报告,提出建设性整改意见,监督审计结果和建议的应用和落实;
8、 全面负责内审部的管理工作,包括目标制定,执行监督、结果考核、内部培训及工作总结等;
9、 领导交办的其他工作任务。
任职要求
1、统招一类本科及以上学历,审计、财务、法律等相关类专业,具有CIA、CPA资格证书者优先;
2、具有10年审计工作经验,其中3年左右四大会计师事务所工作经验,5年以上企业内部审计工作经验,具有5年以上工程、装修及采购审计工作经验者优先;
3、具有较强的逻辑思维能力,较强的独立分析并解决问题的能力,具备优秀的报告撰写能力;
4、熟悉内部审计、内部控制及企业财务等内部管理环节的控制要点;
5、熟练使用PPT、Excel及Word等办公软件;
6、具有良好的职业道德素养、团队协作精神和强有力的执行力;
7、作风严谨,敬业负责,具有较强的工作抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕