岗位职责:
1.实施内控合规风险管理审计、经济责任审计及各种专项审计等审计项目。包括:项目立项、下发审计通知书、编制审计方案、进行非现场分析、开展现场审计、下发审计报告、追踪问题整改以及项目档案归档等。
2.接受并执行分配的审计任务,按时完成审计检查工作,完成审计报告撰写,对所承担的审计项目质量负责,并追踪被审计单位的问题整改情况。
3.关注被审计单位风险动态及监管环境,及时收集相关制度要求、监管重点、处罚信息,协助开展合规培训、风险提示、业务交流沟通等咨询服务工作。
4.开展审计工作数据、流程、技术方法等探索研究,并撰写相关报告。
5.遵循公司的各项规章制度和业务流程,遵守内审人员职业道德规范和审计工作纪律。
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.教育背景:本科及以上学历,审计、保险、精算、财务等相关专业,具有复合专业背景及条件优秀者优先考虑。
2.工作经验:二年及以上保险、审计、金融、财务工作经验,有保险公司核保、核赔、产品精算、企业年金等方向工作经验者优先考虑。
3.专业知识:熟悉保险或审计业务流程,具有较强的数据分析能力,能熟练使用Python、SQL、waterdrop或SAS等数据分析软件,已取得CIA或保险/会计/审计/经济等相关中级及以上专业资格者优先考虑。
4.基本技能:具备报告撰写能力,熟练使用WPS办公软件,掌握常见的数据分析处理工具。
5.综合素养:具有一定的沟通和抗压能力,具备团队合作精神,具有良好的职业道德、敬业精神和服务意识,能够适应频繁或长期出差。
6.其他要求:中共党员优先。