岗位职责:
1、协助审计经理对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、一年以上相关工作经验或事务所相关工作经验;
3、一定的语言与文字表达能力、一定的沟通协调能力、较强的判断分析、解决问题能力。
职位福利:五险一金、包吃、包住、定期体检、绩效奖金、带薪年假、周末双休