8000-12000元
西安市太白北路156号
岗位职责:
1、制定和执行年度审计工作计划,确定审计重点;
2、负责审计项目的立项、组织和实施;
3、协调和指导外部审计团队,保证审计质量和效率;
4、向上级领导汇报审计工作进展和结果,提出改进意见和建议;
5、审查企业内部控制程序的有效性,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、实施公司内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,收集整理审计证据并按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
协助建立公司内部财务监控系统,逐步建立健全风险控制手册(包括制度、组织、方法、原则、案例等)。
任职要求
1、具备一定的审计经验,熟悉审计流程和方法;
2、具备较强的财务、税务、审计等专业知识;
3、会计师、审计师或以上证书(取得注册会计师资格或注册内审师资格者优先),熟悉财会、审计相关软件操作,熟悉国家有关财税法律法规;
4、熟悉集成电路设计行业的财务业务和会计核算;
5、具有国有企业/上市公司审计项目经验,参与过国企混合所有制改革审计项目;
6、熟悉国有企业运营模式及监管要求,了解国资监管特殊政策(三重一大、国资流失防范等),掌握国企合规管理体系建设要点;
6、具备较强的数据分析和风险评估能力;
7、具备一定的法律法规和规范运用能力;
8、具备较强的独立工作能力和项目管理组织协调能力;
9、具备良好的文字表达和沟通能力,有较强的问题发现、分析和解决能力;
10、熟练掌握办公软件和审计专用软件的操作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕