1. 审计计划:提出公司年度内部审计计划,组织实施各项审计项目,确保审计工作按时、高质量完成;
2. 推动公司管理规范和有序:对调研、调查、审核工作中发现的管理缺陷,提出规范化建议,推动落实公司相关管理办法/制度规范;
3. 内部审计与控制:主导完成公司安排的调研、调查、审核工作。以及对员工反映情况、投诉等给出改善实施建议,并推动落实;
4.能够有效识别公司各环节内控管理风险并提出合理建议;
5.能够承受一定的工作压力,富有创新、团队合作和敬业精神,善于学习,保密意识强。
任职要求:本科及以上学历,(1)预决算、审计、财务类专业知识及能力或化工工艺、化工研发类专业知识及能力或化工设备类专业知识及能力。具备审计知识、财务基础知识、熟悉相关法律法规。对企业经营的各业务运行框架具备快速理解能力、逻辑分析能力、较强的沟通能力、较强的书面表达能力