青岛 本科
清原创新中心
【职责描述】
1、按照年度审计计划,能够独立负责运营审计、财务审计、内控审计、离任审计等审计项目的实施,包括审计方案编制、审计程序实施、问题沟通确认及审计报告编写等工作内容;
2、针对发现问题,提出合理化的管理建议,并推动问题整改;
3、领导交办的其他工作。
【任职要求】
1、大学本科及以上学历,财会类、法律类等相关专业;
2、5年以上审计、内控、合规等相关工作经验,熟悉并掌握内部审计、内部控制、风险管理等方面理论方法,有内控手册编制经验者优先,有CPA/CIA等相关证书者优先;
3、有农业、制造业等相关行业审计经验者优先;
4、拥有较强逻辑分析能力、沟通协调能力、报告总结和归纳能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕