职位描述
岗位职责:
1、独立负责上市公司、集团企业等复杂审计项目的全流程管理,包括制定审计计划、分配团队任务、控制项目进度与质量。
2、主导年报审计、合并报表审计等专项工作,确保报告符合会计准则及监管要求。
3、编制审计报告、管理建议书及重大问题请示文件,及时向高级管理层汇报关键风险点。
4、调度项目组成员,解决现场审计中的技术问题,并对团队进行专业培训与绩效评估。
5、协调内外部资源,确保项目高效执行,同时维护客户关系,挖掘潜在业务机会。
6、精通合并报表编制与审计,识别并处理跨公司、跨行业的财务合并问题。
7、确保审计程序符合国际或国内审计准则,防范重大合规风险。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景,持有注册会计师(CPA)资格优先。
2、5年以上会计师事务所审计经验,具备上市公司年报审计专项经验,熟悉资本市场合规要求。
3、有甲方企业(如集团公司财务部)工作经验者优先,能结合实务视角优化审计流程。
4、熟练掌握企业会计准则,尤其合并报表的编制与审计技巧,能独立处理复杂财务结构。
5、卓越的沟通与领导力,能高效对接客户、团队及监管机构,具备跨部门协作能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕