8000-12000元
西安大恒制药有限责任公司
岗位职责:
1、负责根据国家法律法规,企业发展战略、经营决策、规章制度等对企业各项经济活动进行审计监督和审计评价。
2、负责拟定企业审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证企业各部门规范运作。
3、负责根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点,拟定年度审计工作计划,完成企业下达的审计工作项目。
4、按照国家财经法规和企业财务规章制度,监督和检查各部门的执行情况,保证企业经济活动合法有序。
5、根据审计法、会计法等相关制度,对企业各部门发费用、单据及企业制度的执行、年度报表进行内部审计。
6、负责企业财务收支、年度财务报表进行内部审计;对投资事项的可行性、投资风险和投资收益评估。审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施的整改时间,并监督整改措施的落实情况,将其纳入年度内部审计工作的计划。继续进行内部控制的后续审查。
7、负责根据企业销售政策审计营销系统各个渠道及市场部费用的实施。
8、负责根据企业采购管理规定对采购环节进行监控。
9、企业经理及以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。
10、负责对企业各管理链的风险点进行分析、预警。
11、负责处理其它相关工作,规避企业经济风险及管理漏洞。
任职要求:
1、25-45周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,本科及以上学历。
2、有3年以上中大型企业审计工作经验。
3、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力。
4、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务软件和其它办公软件。
5、持有中级会计师/中级审计师等证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕