职位描述
岗位职责
1、牵头搭建符合上市标准的内部审计体系,制定审计制度、流程及年度审计计划,保障审计工作合规、高效推进;
2、独立负责内控专项审计工作,涵盖财务、运营、合规等领域,识别内控缺陷,形成审计报告并推动整改落地,提升公司内控管理水平;
3、主导公司监察工作,对经营管理中的违规行为、风险隐患进行调查核实,建立监察机制,维护公司合规经营秩序;
4、参与公司法务相关工作,协助审核合同、处理合规事务,确保公司经营活动符合《公司法》等相关法律法规及上市监管要求;
5、定期向管理层汇报审计进展、内控风险及整改情况,提供专业审计建议,为公司决策提供数据支撑;
6、统筹协调跨部门审计协作,解决审计过程中的问题,推动审计成果转化为公司管理优化的有效措施。
任职要求
1、学历:本科及以上学历,审计学、会计学、法学、财务管理等相关专业优先;
2、经验:3 年及以上企业审计、内控相关工作经验,有拟上市或上市公司审计管理经验者优先,能独立统筹内控专项审计项目;
3、专业能力:精通审计、内控、监察工作流程,熟悉《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规;具备独立设计审计方案、组织审计实施、撰写审计报告的能力;
4、综合素养:具备较强的风险识别、分析及解决能力,工作严谨细致、责任心强;拥有良好的沟通协调能力与团队协作意识,能承受上市筹备期的工作压力;
5、证书:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕