职位描述
核心职责:
1、财务审计:对集团总部及下属水泥、零售、地产、食品等子公司的财务报表、账务处理进行合规性、准确性审计。
2、内部控制审计:评价并测试各业务板块的关键业务流程(如采购、销售、生产、存货管理、资金管理等)的内部控制设计的有效性和执行的有效性,识别内控缺陷并提出改进建议。
3、合规性审计:检查集团及各子公司对国家相关法律法规、行业政策及内部规章制度的遵守情况。
4、运营审计:关注各业务的运营效率与效果,对重点项目进行专项审计,评估其经济效益和目标达成情况。
5、舞弊调查:根据举报或日常审计中发现线索,参与对涉嫌舞弊行为的专项调查。
6、后续审计:跟踪审计发现问题的整改落实情况,确保管理改进到位。
7、协助外部审计:配合并协调外部审计机构的年度审计工作。
任职资格:
1、学历与专业:本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。
2、工作经验:
①具备 3年及以上 内部审计或外部审计工作经验。
②有制造业、零售业、房地产业或食品行业中至少两个行业的审计或财务工作经验者优先。
③专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或中级会计师及以上职称者优先。
3、知识与技能:
①精通中国企业会计准则、审计准则及相关财经法规。
②熟悉内部控制理论和实务,能够独立编制审计工作底稿和审计报告。
③熟练使用 Office办公软件及财务软件。
④具备良好的数据分析和逻辑判断能力。
⑤可独立驾驶车辆。
4、综合素质:
①原则性强,诚实正直,具备高度的责任感和敬业精神。
②具备出色的沟通协调能力、文字表达能力和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕