集团审计中心业务二室主任(每人限报一岗)
1.4-1.6万
合肥 硕士
企融国际
一、岗位要求
(1) 协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护集团内部审计制度;
(2) 根据审计安排,制定审计策略,并按期完成审计现场工作;
(3) 通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议;
(4) 审计完成后,起草审计报告,负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;
(5) 督促审计结论和建议的落实;
(6) 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
(7) 外部驻点审计人员定期提交相关监管报告;
(8) 完成领导分配的其他任务。
二、任职要求
(1) 财务、审计类相关专业本科及以上学历,熟悉内部控制体系,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
(2) 八年以上审计、财务相关工作经验,最近三年在大型制造业企业从事内审工作或者担任财务负责人,熟悉制造业公司运营流程;
(3) 熟悉制造业供应链、生产、质量、设备及模具工装内控流程及相关风险点,具备供应链审计经验及业绩;
(4) 优秀的写作表达能力、数据分析能力和沟通能力,能够熟练使用Office办公软件;
(5) 具备良好的执行力、沟通力、领导力和决策力;
(6) 具备正直优良的职业道德和团队协作精神;
(7) 可适应出差、同意外派至马鞍山、合肥、淮北等地的产业园;
(8) 有注册会计师、高级审计师、CET-6等相关资格者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕