一、招聘要求
教育背景:本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业。
专业资格:持有或正在考取 CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师) 等相关资质者优先。
工作经验:35-45岁之间,10年以上内部审计管理经验,精通企业内控和风险管理,有生产企业内审工作经验。
二、知识与技能:
1、精通专业知识:熟练掌握企业会计准则、审计准则、内部控制及风险管理框架(如COSO)。
2、出色的分析与解决问题的能力:能够从复杂数据中发现问题本质,并提出解决方案。
3、良好的沟通与协调能力:具备出色的书面和口头表达能力,能有效地与不同层级的员工沟通。
4、客观公正与职业审慎:保持独立的客观性,恪守职业道德,严守公司机密。
技术能力:
熟练使用办公软件,熟悉ERP系统(如SAP、Oracle等),具备数据分析能力(如使用ACL、SQL、Python等)者更佳。
三、岗位职责
统筹集团内审相关工作
1. 审计计划与执行:
①参与制定年度审计计划,基于风险评估确定审计重点和范围。
②独立或协作执行各类审计项目(包括财务审计、运营审计、合规审计、IT审计等)。
③负责审计工作的全过程,包括:审前调查、编制审计方案、现场审计、证据收集、底稿编写、撰写审计报告及后续跟踪。
2.财务与运营合规性审查
①审查财务报表及相关会计记录的准确性、完整性和合规性,确保符合企业会计准则和公司会计政策。
②审查公司运营活动的效率与效果,寻找提升效率和节约成本的机会。
③确保公司经营活动遵守内部政策、程序以及外部法律法规(如税法、证券法、劳动法等)。
四、福利待遇:
薪资范围:10k-20k、 五险一金、市里通勤车、员工食堂、免费住宿、节假日福利、免费年度体检等。