岗位职责:
1、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的可靠性及相关准则要求;
2、负责各项审计工作的实施,独立审计资料、编制审计工作底稿;
3、负责跟进并促进审计整改方案的落实,检查推进结果,及时发现问题并协调解决;
4、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
5、协助上级完成与审计有关的咨询及业务培训,部门日常报表及领导交办事宜。
任职要求:
1、年龄35周岁以下,本科及以上学历,财务、审计、经济类相关专业;
2、具有财务或审计类中级职称,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先;
3、两年以上同类职位工作经验,有大型企业内审工作或事务所工作经历。