面议
东田大厦14楼
一、审计职责
(一)合规性审计
1.检查公司业务及财务活动是否符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部制度。
2.识别潜在的合规风险,提出改进建议,降低企业法律及财务风险。
(二)内部控制审计
1.评估公司内部控制体系的有效性,发现流程漏洞并提出优化建议。
2.测试关键业务流程(如采购、销售、资金管理等)的内部控制执行情况。
(三)运营审计
1.对业务运营效率、资源利用情况进行审计,提出降本增效建议。
2.审查合同执行、库存管理、应收账款等业务环节,确保合规性和合理性。
(四)专项审计
1.执行管理层要求的专项审计(如舞弊调查、离任审计、项目审计等)。
2.配合外部审计机构完成年度审计、税务审计等工作。
(五)审计报告与跟进
负责上级单位审计、专项检查等说明、整改工作落实等。
二、纪检职责
1.负责日常监督、检查公司的制度执行情况及业务流程是否符合公司规定,确保公司运营的合规性;
2.协助公司纪委进行纪律管理和监督,确保员工行为符合公司规章制度;
3.推进公司纪检工作规范化建设,完成企业纪检工作制度建设、组织建设、廉洁文化建设等工作;
4.协助开展党建工作,处理来信来访。
任职要求:1.中共党员;
2.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。
3.3年以上审计或财务相关工作经验,熟悉企业内审或事务所审计流程。CPA、CIA、ACCA等优先。有纪检工作经验者优先,有四大会计师事务所或上市公司审计经验者优先。年龄不超过40周岁。
4. 熟悉中国会计准则、审计准则及相关财税法规。熟练使用Excel等软件。具备较强的数据分析、风险识别及报告撰写能力。
5.具有良好的文字处理能力。责任心强,具备良好的职业道德和保密意识。 逻辑清晰,沟通能力强,能独立开展审计工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕