岗位职责:
1.协助公司日常法律事务、全面风险管理、合同管理等事务,审核公司合同,完善合同标准化、规范化管理,与外部律师协调处理公司重大法律事务,组织公司法制宣传、培训等;
2.具有一定的企业内部控制规范及实操经验,根据公司业务实际与制度新立修订情况,定期更新制订公司内部控制手册与内控评价手册,根据A+H股证监会要求,配合完成公司内部控制自评价报告披露工作;
3.具有内控合规相关专业知识基础,负责公司风险合规管理相关制度制定及修订,风险合规体系完善,根据集团公司要求开展公司全面风险及合规管理的相关工作;
4.具有一定的审计专业技能,熟悉审计业务知识和审计流程,修订公司审计制度,对相关管理制度的修订与订立给予意见及建议;根据内部审计工作计划实施审计工作,编写审计方案、实施审计程序,撰写审计报告;
5.协助部门完成纪检管理及保密检查等相关工作。
6.领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,法律、会计、财务等相关专业优先;
2、中共党员优先;
3、熟悉办公软件、具有较强的文字写作能力;
4、工作认真负责,细致严谨,保密观念强;
5、有较好的沟通协调能力和团队合作精神;
6、有较强的法律风险意识和法律分析能力。
工作时间:8:30-17:00,午休1.5小时
假期:双休,法定节假日
福利:五险一金、带薪年假、定期体检、节日慰问、年度疗养、工会活动
培训:定期内训,不定期外部培训
试用期:3个月
薪酬:年度考核奖金根据考核结果另算
职位福利:五险一金、交通补助、带薪年假、定期体检、节日福利、住房补贴