岗位内容:
1. 负责集团及其子公司财务内审、财务报表审计、完善内控制度、参与税务规划、公司业财融合提供建议负责财务预算和审计工作,包括制定年度预算方案、编制财务报告、参与内部审计等。
2. 管理公司资金运营,进行日常的资金管理工作,包括现金流预测、资金调配等。
3. 组织并指导会计人员开展准确及时的会计核算工作,确保账务准确无误。
4. 管理税务事务,并依法申报各项税费。
5.主导财务内审及财务报表审计、参与税务规划、业财融合等财务管理工作。
任职要求:
1. 具有会计、审计学或财务相关专业背景,211、双一流本科及以上学历。
2. 10年以上大型企业、上市公司、会计师事务所、税务师事务所财务管理经验,有出色的团队管理能力和沟通协作能力。
3. 精通会计核算、财务分析、财务税务法规等方面知识。
4. 具备良好的沟通交流能力。
5.具有会计师中级以上职称。
6.注册会计师、税务师优先.