职位描述
岗位职责:
1、建立年度审计计划,建立健全公司的管理、内控、运营等相关制度流程
2、主导公司的审计项目工作,负责项目审计方案的制定和实施,提出具有建设性的整改意见,撰写审计报告;
3、定期梳理公司制度体系、检查制度完整性、合理性与执行有效性,开展内控评估事项;
4、对公司采购、生产、研发、营销等经营环节的审计
5、参与审核公司内部控制政策、流程、程序和相关的文档,提出改进意见和建议
6、协助部门负责人完成其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业;
2、具备5年以上内审/内控相关工作经验,能够独立开展完成内部审计工作;
3、具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力和团队合作精神;
4、有责任心,具备良好的职业道德及学习能力,优秀的文字表达能力和语言表达能力;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕