职位描述
岗位职责
1 协助建立和完善内部控制管理体系,制定审计制度、流程及规范,确保内部控制措施的有效执行。
2 开展内控审计和风险管理审计,识别管理漏洞和潜在风险,提出改进建议并跟踪整改情况。
3 监督内控执行情况,分析内控缺陷成因,推动问题整改措施的落实。
4 负责举报调查及舞弊行为查处,防范管理漏洞。
任职要求
1 本科及以上学历,审计、财务或相关专业背景。
2 具备10年以上审计及内控管理经验,
3 具备大型矿山企业审计从业经验,熟悉矿山企业业务流程。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕