岗位职责:
1、审核财务报表、凭证等资料,确保真实合规,排查财务风险与舞弊。
2、检查业务流程(采购、销售等)及合规性(法规、制度),提出优化建议。
3、评估企业风险,开展专项审计(如投资项目),跟踪整改情况。
4、撰写审计报告,向管理层汇报,协调沟通审计结果。
任职要求
1、学历专业:本科及以上,审计、会计、财管等相关专业,中级职称,CPA/CIA 等证书优先。
2、技能:熟悉财经法规、审计方法,会用审计软件及 Excel,具备数据分析和问题解决能力。
3、经验:2- 5 年审计经验,含管理或专项审计经验。
4、素养:客观公正、保密意识强,沟通协调能力好,能抗压(适应加班 / 出差)。