岗位职责:
1、协助上级制定及优化审计、内控相关制度、流程,严格执行公司相关制度及规定;
2、按计划执行相应内部审计工作,撰写审计报告;
3、负责公司(含下属子公司)的供应链及销售审计,审查公司内各项制度的落实情况,及时完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计;
4、整理和归档审计资料,完成领导临时交办的工作;
5、负责开展常规审计,审核审计报告和审计调查报告,掌握公司经营管理;
任职要求:
1、40岁以下,财会或审计相关专业本科及以上学历;
2、5年以上会计师事务所或审计相关工作经验,
3、具备良好的职业道德,为人正直,责任心强,作风严谨,工作仔细认真;
4、具备注册会计师资格(CPA)或高级审计师、会计师职称者优先;