职位描述
岗位职责:
1、独立负责会计报表中重要科目(如货币资金、应收账款、应付账款、费用等)的审计工作,包括控制测试和实质性程序;
2、独立编制清晰、完整、逻辑严谨的审计工作底稿,真实、完整地反映审计程序执行过程及结论;
3、负责向客户索取审计所需资料,并对财务数据及业务数据进行整理、分析和复核,识别其中的重大异常波动或风险点;
4、独立执行会计凭证抽查工作,验证交易的真实性、完整性及账务处理的准确性;
5、协助领导完成审计报告附注的编制、核对及整理工作,积极参与团队讨论,为审计项目提供支持。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕