岗位职责:
1、根据国家法律法规及相关规定,建立公司审计工作体系,制定和完善审计规章制度和内部审计业务规范;
2、监督公司各部门执行审计规章制度及有关法律法规,确保遵守公司风控与合规要求;
3、根据公司采购相关制度,对采购业务各环节进行审计监督;
4、据公司内部工程审计制度,参与工程的招投标活动,并对工程的预算执行情况及决算进行审计;
5、对公司与合作单位签订的经济合同条款、内容、价格和执行情况进行审计监督;
6、组织对审计中出现的问题的解决情况跟踪检查,督促其进行改进;
7、根据公司要求,组织实施中高层干部在任和离任审计以及其他专项审计;
8、公司领导安排的其他工作事务。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财经等相关专业,具有审计或财务资格证书优先;
2、熟悉国家审计政策,熟悉现代企业财务运作,会计法、公司法、税法及其相关国家会计法律法规和相关政策;
3、具有三年以上审计实操经验,熟练掌握审计流程和重点监控环节,能够独立开展审计工作、编制和汇报审计报告;
4、具备良好的沟通、协调及管理能力,具备较强业务分析和逻辑判断力;
5、具有较强的原则性和责任心,能够解决比较复杂的审计问题。