职位详情
内控与审计岗
1.5-2.2万
北京浩丰创源科技股份有限公司
北京
5-10年
本科
05-07
工作地址

众秀大厦

职位描述
岗位要求:
1.建立和完善符合公司实际和上市公司规范的内部审计和内部控制流程;
2.定期进行内部审计,评估业务流程、财务报告和合规性;
3.监督和协调各部门的内控执行情况,提供改进建议;
4.跟踪审计发现的问题,组织和指导相关部门采取有效措施进行整改;
5.与外部审计机构保持良好沟通,协助完成年度审计工作。

任职资格:

1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、经济学、企业管理、信息管理与信息系统等相关专业;

2.熟悉工作流程与内控业务,具备5年以上内部审计、外部审计机构从业经历或企业内控工作经验,掌握上市公司内部控制原理,具有上市公司工作背景者优先;

3.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA)等专业资格证书中的至少一项,多证持有者优先录用;

4.具备证券从业资格证书,熟悉上市公司信息披露规则、证券监管法规要求,能够确保公司审计与内控工作无缝对接资本市场监管标准;具有会计师从事内审计工作经验优先;

5.具备良好的沟通协调能力和分析解决问题的能力;

6.具备较强的责任心和职业道德。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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