职位描述
岗位职责:
1. 主动监督内部流程,识别潜在风险,并推动风险缓解措施的实施。
2. 进行内部调查与审计,确保合规性与流程的正确执行。
3. 与业务部门沟通,确保流程符合公司政策与行业标准。
4. 推动内部控制培训,提高员工的合规与反舞弊意识。
5. 参与内部控制评价工作,协助改进控制流程。
任职要求:
1. 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够有效地与团队成员和其他部门沟通。
2. 熟练掌握审计相关软件与工具,能够高效地进行数据分析和问题解决。
3. 对内部控制和审计工作有清晰的思维方式,能够快速准确地定位问题所在。
4. 具备强烈的责任心和职业道德,能在压力下保持高质量的工作标准。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕