职位描述
工作职责:
1、参与例行审计,包括财务收支、费用报销、采购付款等环节的合规性审查,确保符合会计准则及公司制度
2、协助开展履职责任审计,评估部门或者个人履职情况,明确责任归属
3、针对采购价格执行专项审计,核查流程规范性及成本控制有效性
4、根据公司安排或者主动发现,针对部门和人员的廉洁情况进行专项审计
偶尔需要出差
任职要求:
1、专业背景:财务、审计、经济管理等相关专业本科及以上学历,
2、技能要求:熟悉Excel数据分析、ERP软件操作,具备较强的逻辑分析及书面表达能力。
3、职业素养:诚信正直,抗压能力强。
4、工作经验:三年以上内审工作经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕